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通知公告 中共仙桃市委组织部2016年部门预算补充公开 
中共仙桃市委组织部2016年部门预算补充公开
来源: 发布时间:2017-12-09 16:16:00

一、部门收支总表

收          入

支                出

项    目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2,098,800

工资福利支出

1,677,539

一般公共服务

3,294,774

(一)公共预算财政拨款(补助)

2,098,800

对个人和家庭补助支出

737,487

公共安全

 

   财政拨款补助

2,098,800

商品和服务支出

879,748

教育  

 

   一般项目经费拨款

 

基本建设支出

 

科学技术 

 

   纳入预算管理的非税收入拨款

 

其他资本性支出

 

文化体育与传媒

 

   教育收费收入拨款

 

其他支出

 

社会保障和就业 

 

    行政事业单位资产收益拨款

 

对附属单位补助支出

 

医疗卫生

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

上缴上级支出

 

节能环保

 

二、事业收入

 

 

 

城乡社区事务

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

农林水事务

 

四、其他收入

1,195,974

 

 

交通运输

 

五、上级补助收入

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,294,774

本年支出合计

3,294,774

本年支出合计

3,294,774

 

 

结转下年

 

结余(转)下年

 

 

 

 

 

 

 

七、上年结余(转)

 

 

 

 

 

   上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

   历年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

   其他结余(转)

 

 

 

 

 

八、动用事业基金

 

 

 

 

 

收 入 总 计

3,294,774

支 出 总 计

3,294,774

支 出 总 计

3,294,774

 

 

二、部门收入总表

单位代码

单位名称

合计

上年结余(转)

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

经营收入

其他收入

动用事业基金

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

上年财政拨款结余(转)

历年财政拨款结余(转)

其他结余(转)

小计

财政拨款补助

一般项目经费拨款

纳入预算管理非税收入拨款

教育收费收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

 

合计

3,294,774

 

 

 

 

2,098,800

2,098,800

 

 

 

 

 

 

 

1,195,974

 

 

 

 

 

3,294,774

 

 

 

 

2,098,800

2,098,800

 

 

 

 

 

 

 

1,195,974

 

 

 

  402001

  中共仙桃市委组织部

3,294,774

 

 

 

 

2,098,800

2,098,800

 

 

 

 

 

 

 

1,195,974

 

 

 

 

三、部门支出总表

单位代码(科目编码)

?位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上
级支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

小计

商品服务支出

其他资本性支出

 

合计

3,294,774

3,244,774

2,415,026

1,677,539

737,487

829,748

829,748

 

50,000

 

 

 

 

3,294,774

3,244,774

2,415,026

1,677,539

737,487

829,748

829,748

 

50,000

 

 

  402001

  中共仙桃市委组织部

3,294,774

3,244,774

2,415,026

1,677,539

737,487

829,748

829,748

 

50,000

 

 

   2013201

   行政运行

3,244,774

3,244,774

2,415,026

1,677,539

737,487

829,748

829,748

 

 

 

 

   2013202

   一般行政管理事务

50,000

 

 

 

 

 

 

 

50,000

 

 

 

四、“三公”经费增减变化原因等说明信息

(一)因公出国(境)经费
  
 2016年预算安排0万元。与上年相比支出不变,主要原因是:无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费

2016年预算安排64215万元。主要用于省、市级组织工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长52%,主要原因是:接待活动增加。

(三)公务用车购置及运行维护费
    2016年预算安排15.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降27%,主要原因是:公车运行支出减少

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